Как сдавать отчетность по электронному кошельку

Из нашей статьи вы узнаете:

  • Для сдачи налоговой и бухгалтерской отчётности ФНС разработала сервис, который доступен на официальном сайте ведомства.
  • Чтобы сдать отчётность через этот сервис, индивидуальному предпринимателю необходима электронная подпись и специальная программа для подготовки файла с отчётностью к загрузке на сервер налоговой.
  • Рассказываем, как воспользоваться этим сервисом, чтобы сдать отчётность через личный кабинет налогоплательщика.

Что потребуется ИП для сдачи отчётности через ЛК налогоплательщика

Отчётные документы в электронном виде должны быть подписаны электронной подписью. При этом ИП должен использовать только квалифицированную электронную подпись.

Проверка электронной подписи в личном кабинете на сайте ФНС

Сначала налогоплательщик должен проверить работу ключа электронной подписи. Проверка осуществляется непосредственно при авторизации в личном кабинете. Подключите ключевой носитель (токен) к ПК, откройте сайт ФНС и на странице авторизации выберите пункт «Ключ ЭП»

Как сдавать отчетность по электронному кошельку

На экране «Доступ с помощью КСКПЭП» перейдите к третьему пункту и ознакомьтесь с инструкцией системы. Установите сертификаты, указанные в инструкции, а также сертификат КЭП, полученный в УЦ. Установку сертификата КЭП в хранилище сертификатов можно выполнить по нашей инструкции .

Как сдавать отчетность по электронному кошельку

Чтобы проверить электронную подпись, нажмите кнопку «Начать проверку». Если все действия выполнены верно, налогоплательщик сможет войти в личный кабинет с помощью электронной подписи.

Получение идентификатора абонента

Чтобы ИП мог сдать отчётность через личный кабинет налогоплательщика, необходим уникальный идентификатор абонента, который присваивается налоговым органом при регистрации ЭП. Без него сдача отчётности через сервис ФНС невозможна.

Получить идентификатор можно на специальном портале ФНС. Чтобы зарегистрироваться, укажите адрес электронного почтового ящика и пароль. После регистрации пользователя появится сообщение о том, что идентификатор абонента ещё не присвоен.

Как сдавать отчетность по электронному кошельку

Чтобы получить идентификатор, нужно зарегистрировать сертификат электронной подписи. Для этого необходимо выгрузить файл с сертификатом из программы криптографической защиты. Если вы выбрали КриптоПро, выполните следующие действия:

    1. Откройте меню Пуск и в папке с программой откройте «Сертификаты пользователя». Как сдавать отчетность по электронному кошельку 2. Перейдите в папку Личное → Сертификаты и откройте сертификат КЭП двойным щелчком. Как сдавать отчетность по электронному кошельку 3. Перейдите во вкладку «Состав» и нажмите кнопку «Копировать в файл». При этом токен с электронной подписью должен быть подключён к компьютеру; 4. После этого запустится программа «Мастер экспорта сертификатов». Убедитесь, что выбрана опция «Не экспортировать закрытый ключ» и нажмите Далее. Как сдавать отчетность по электронному кошельку 5. Оставьте формат файла, в который будет экспортирован сертификат, по умолчанию и нажмите Далее. Укажите имя создаваемого файла и снова нажмите Далее. 6. Нажмите кнопку Готово.

    Вернитесь ко вкладке браузера с сервисом самостоятельной регистрации налогоплательщиков для сдачи налоговой отчётности и нажмите «Зарегистрировать сертификат». Выберите созданный файл и передайте его на регистрацию.

    Как сдавать отчетность по электронному кошельку

После регистрации сертификата в верхнем поле должен появиться идентификатор абонента.

Подготовка отчёта ИП

Перед отправкой отчётности через ЛК налогоплательщика ИП необходимо подготовить её с помощью программы «Налогоплательщик ЮЛ». Скачать программу можно на сайте ведомства.

При запуске программы нужно выбрать профиль налогоплательщика и указать информацию о предпринимателе

Как сдавать отчетность по электронному кошельку Как сдавать отчетность по электронному кошельку

В Навигаторе, который находится в левой части окна, в разделе «Документы» выберите необходимый пункт. Например, «Документы по НДФЛ» → «3-НДФЛ и 4-НДФЛ», если собираетесь подготовить декларацию по НДФЛ, или «Налоговая отчётность» — если декларацию по УСН или ЕСХН. Нажмите кнопку «Создать» и выберите соответствующий документ.

Как сдавать отчетность по электронному кошельку

По выбранному документу будет создана форма отчётности. Некоторые поля в ней будут заполнены автоматически (ФИО, ИНН и прочие реквизиты, которые вы указали при создании профиля налогоплательщика).

Остальные нужно будет заполнить вручную. Для расчёта суммы налога на верхней панели необходимо нажать кнопку «Р», а для проверки правильности заполнения формы по контрольным соотношениям — кнопку «К».

Если ошибок в декларации нет, система сообщит, что проверка пройдена. При наличии ошибок программа покажет, в каких полях указаны некорректные данные.

Теперь нужно скачать декларацию в виде файла с транспортным контейнером, нажав кнопку загрузки в верхнем меню. При формировании транспортного контейнера потребуется прописать путь для сохранения файла и указать идентификатор абонента. Отчётный документ будет загружен в указанную папку.

Отправка отчёта ИП

Чтобы отправить отчётность в налоговый орган через ЛК налогоплательщика, перейдите на страницу сервиса и нажмите кнопку «Войти».

На главной странице профиля укажите основную информацию и перейдите во вкладку «Загрузка файла». Выберите файл контейнера и нажмите «Отправить».

В списке переданных файлов появится отправленный отчёт со статусом «В ожидании». Как только документ будет представлен в налоговую, статус изменится на «Завершено (успешно)».

Сервисы для сдачи бухгалтерской отчётности через интернет

В соответствии с новыми поправками в законодательстве, с 2021 года бухгалтерскую отчетность все организации предоставляют в органы контроля в электронном виде. На решение инспектора о сдаче или об отказе в приеме документов в первую очередь влияют два важных условия: отчетность должна отражать полные, достоверные сведения и быть правильно заполненной согласно требованиям регламентов. 

При этом государственные инспекции не обязывают пользоваться только услугами операторов электронного документооборота. Небольшие и средние фирмы могут формировать и сдавать отчетность самостоятельно. 

Топ 3 способа сдать отчетность удаленно 

Обмен электронной информацией (отчетными документами) между компанией и контролирующими инстанциями происходит по закрытому коммуникационному каналу связи ТКС. Он обеспечивает передачу большого объема данных на любое расстояние без сбоев и задержек.

Организация электронного документооборота (ЭДО) через ТКС возможно только при участии специализированных программных сервисов.

Именно сервисы помогают хозяйствующему субъекту формировать файлы с отчетностью, заверять электронными подписями (ЭЦП), зашифровывать и отправлять получателю. 

С учетом данных технических нюансов, компании по своему усмотрению имеют возможность сдавать отчетность несколькими способами. 

Способы сдачи отчетности Достоинства Недостатки
1 Через операторов ЭДО
  • Формирование и сдача отчетности ведется в одной программе;
  • Есть техническая и информационная поддержка;
  • Проверка отчетов на ошибки;
  • Контроль сроков.
  • Стоимость услуг
  • Необходим специалист, разбирающийся в ведении бухгалтерской отчетности через ЭДО.
2 Бесплатные сервисы контролирующих органов
  • Придется осваивать несколько ПО;
  • Неудобства, связанные с работой в разных программах;
  • Нет техподдержки и помощи по вопросам заполнения.
3 Фирмы-посредники (аутсорсинг)
  • Полная передача ведения отчетности сторонней фирме
  • Высокая стоимость услуг;
  • Ответственность за отчетность компании все равно возлагается на руководителя, поэтому необходим дополнительный контроль за аутсорсерами.

Операторы электронного документооборота 

Данный способ является наиболее распространенным среди компаний разного уровня. Операторы ЭДО выступают посредниками между субъектом хозяйственной деятельности и контролирующей инстанцией. Передачу документов из компании налоговым органам они организуют через свои сервера, используя специальные программные продукты (сервисы). 

В результате, компания получает программное обеспечение для составления и отправки отчетности. Сервисы могут подключаться к привычной для бухгалтера программе, например, к 1С. Специалист составляет в ней отчетность, а затем загружает ее в сервис ЭДО. Для данной процедуры необходимо зарегистрировать электронную подпись. 

Сервис удобен тем, что вашу отчетность полностью контролирует программное решение. Пользователю приходят уведомления по срокам сдачи отчетности, корректности заполнения документов, о получении и принятии госорганами отправленной документации. 

Автоматизированные точки, установленные в государственных инспекциях 

Второй способ отличается своей экономичностью. На порталах контролирующих органов (ФНС, ФСС, ПФР и др.) размещены бесплатные сервисы, с помощью которых можно формировать и передавать документацию. В данном случае между компанией и надзорным ведомством отсутствует посредник, отчетность доставляется напрямую. Компании предстоит лишь приобрести электронную подпись ЭЦП. 

Однако у такого способа существует масса недостатков. Для того, чтобы сдать отчетность, сотруднику необходимо использовать отдельные программы для каждого конкретного ведомства. Придется самому контролировать сроки сдачи, проходить регистрации, осваивать ПО. 

Фирмы-посредники, специализирующиеся на заполнении отчетности через интернет 

Третий способ – воспользоваться услугами аутсорсинга. Собственник или руководитель заключает соглашение с компанией и передает ей функции по сдаче отчетности. Специалисты могут взять на себя как отдельные поручения, так и полностью ведение бухгалтерского, налогового учета. 

Бухгалтеры-аутсорсеры используют современные технологии сдачи отчетности, в том числе и ЭДО. Однако высокая стоимость данной услуги будет выгодна не всем предприятиям. 

Ответственность за сдачу отчетности несет руководитель организации. Поэтому выбирать фирму по оказанию бухгалтерских услуг необходимо тщательно. Допущенные ошибки приведут к штрафам, а некорректно составленные документы придется заново исправлять. 

Сервисы ЭДО для сдачи бухгалтерской отчетности выгодно использовать подавляющему большинству средних и крупных компаний. Заплатив за автоматизацию рабочих мест, компании совершенствуют свою деятельность, ускоряют рабочие процессы и не отвлекаются на посторонние задачи. Все это создает благоприятные условия для увеличения прибыли и роста бизнеса. 

Топ 5 сервисов электронного документооборота 

Мы выполнили подборку наиболее популярных сервисов ЭДО, сравнили их положительные и отрицательные стороны, составили рейтинг. Полный список официальных операторов ЭДО размещен на сайте ФНС. 

Сервисы ЭДО Достоинства Недостатки
1 Taxcom
  • Отчетность для всех ведомств;
  • Удобный интерфейс;
  • Техподдержка 24/7;
  • Бесплатный тест-драйв 30 дней
  • Неудобства, связанные с загрузкой/выгрузкой отчетности из основной бухгалтерской программы
2 Контур. Экстерн
  • Отчетность для всех контролирующих органов;
  • Круглосуточные консультации;
  • Онлайн-обучение;
  • Бесплатная правовая база
  • Отсутствует тест драйв;
  • Необходимо постоянно загружать и выгружать отчетность
3 БухСофт
  • Консультации 24/7;
  • Тестовый период 14 дней;
  • Оперативно готовит отчеты, проверяет, контролирует доставку документов
  • Мешает всплывающая реклама;
  • Неудобно пользоваться сайтом
4 СБИС
  • Можно создать любой отчетный документ;
  • Информационная поддержка;
  • Дополнительные сервисы: финансовая диагностика, планировщик, налоговые сверки
  • Отсутствует бесплатный тестовый период, нет возможности испытать возможности программы перед покупкой
5 Астрал Отчет
  • Отчетность в любую инстанцию;
  • Доступно ведение больничных листов и трудовых;
  • Проверка и контроль грамотности;
  • Встроена система оповещения
  • Нет тест-драйва;
  • Неудобно постоянно загружать и выгружать отчетность

Топ 1. Taxcom 

Как сдавать отчетность по электронному кошельку

Сервис предлагает пользователям упростить сдачу отчетности через интернет. С помощью Такском можно отправлять документацию во все государственные инстанции. На главной странице сайта пользователю необходимо выбрать формат своей компании и перейти в раздел спецпредложения. Открывается таблица с тарифами, где размещены цены на услуги. 

Сервис обещает круглосуточную техническую и информационную поддержку. 

Если у фирмы есть действующая ЭЦП, то подключение к ЭДО происходит удаленно. Тем, у кого нет электронной подписи, онлайн система рекомендует выездное обслуживание. 

Новые клиенты могут воспользоваться бесплатным тестовым периодом сервиса сроком 30 дней. 

Топ 2. Контур. Экстерн 

Как сдавать отчетность по электронному кошельку

Сервис обещает надежную работу по формированию и отправке бух отчетов в любое ведомство. Воспользоваться предложением могут компании любых масштабов и форм ведения учета. 

С помощью Контур. Экстерн сотрудники могут отслеживать сроки подачи деклараций, создавать отчеты внутри сервиса или загружать их из программы 1С. После отправки, пользователю приходят уведомления о принятии отчетности контролирующим учреждением или о требовании внести поправки, пересдать документы. 

Сервис предлагает круглосуточные консультации, онлайн-обучение, бесплатную правовую базу. 

Топ 3. БухСофт 

Как сдавать отчетность по электронному кошельку

Представляет собой бухгалтерский сервис с консультационной поддержкой от экспертов 24/7. Отправляет отчеты за 4 шага: подготавливает отчет, заверяет электронной подписью, проверяет и вносит исправления, отправляет уведомление о доставке. 

  • На сайте пользователь найдет информационные материалы и подсказки, как оформлять и сдавать отчетность. 
  • БухСофт предлагает бесплатный тестовый период сроком 14 дней. 
  • К недостаткам сервиса относится назойливые всплывающие окна с рекламой услуг, которые мешают просматривать нужный контент. 

Топ 4. СБИС 

Как сдавать отчетность по электронному кошельку

Сервис поможет подготовить и сдать отчетность компании на высоком уровне. В системе доступно создание любого документа по шаблону установленного образца. Подходит для предприятий всех отраслей деятельности. 

В стоимость услуг входит информационная поддержка, планировщик, робот для сдачи документов, выполнение финансовой диагностики компании, рекомендации по совершенствованию работы, налоговые сверки и др.

У СБИС отсутствует бесплатный тест-драйв. Оценить функционал системы предлагается через демонстрационный доступ. 

Топ 5. Астрал Отчет 

Как сдавать отчетность по электронному кошельку

Продукт предназначен для оперативного составления и отправки всех необходимых отчетов компании через интернет. В сервисе доступно ведение электронных трудовых, больничных листов. 

После регистрации, пользователю предоставляется доступ в личный аккаунт, где будет вестись вся работа. 

Созданные отчеты сервис проверяет на ошибки. Присылает уведомления и подсказки для удобного выполнения отчётности. У системы нет бесплатного тестирования. 

У всех перечисленных систем есть большой недостаток — работу по сдаче отчетности необходимо выполнять в сторонних сервисах и программных приложениях. Для этого необходимо постоянно выгружать информацию из основной программы, где производится бухгалтерский, налоговый, кадровый учет и загружать в сервис по сдаче отчетности. 

Программное решение 1С-Отчетность отличается от всех перечисленных продуктов тем, что оно встроено в основную программу 1С и позволяет автоматически формировать, проверять всю необходимую отчетность и отправлять ее одним кликом. 

1С-Отчетность — преимущественный выбор передовых предприятий 

Как сдавать отчетность по электронному кошельку

С помощью сервиса 1С-Отчетность всю регламентированную отчетность создают в привычном интерфейсе из программы 1С. Нет необходимости переключаться в другие системы, заниматься загрузкой и выгрузкой файлов, повторно заполнять одни и те же формы документов. 

Предоставим доступ к сервису 1С-Отчетность, настроим программный продукт, научим с ним работать. 

Почему выбирают нашу 1С-Отчетность:

  1. Подключение происходит комфортно, с помощью сотрудников нашей фирмы без посещения офиса. Договор можно ежегодно продлевать в автоматическом режиме;
  2. Отчетность составляется оперативно, грамотно, своевременно;
  3. Программа автоматически обновляется, учитываются все произошедшие в законодательстве изменения;
  4. Система проверяет документы на корректность заполнения, предупреждает о сроках сдачи. Отправляет уведомления о доставке на главный рабочий стол бухгалтерской программы;
  5. У пользователя есть возможность поддерживать связь с контролирующими органами прямо в программе. Отвечайте на запросы, спрашивайте советы, делитесь информацией;
  6. Из сервиса можно запрашивать юридически значимые выписки;
  7. Доступен широкий функционал для удобной работы пользователей;
  8. Вместе с программным решением, клиент получает информационную и техническую поддержку.

Программа 1С-Отчетность имеет широкие возможности и удобный сервис обслуживания. Можно настроить смс оповещения и push-уведомления. В личный кабинет пользователи заходят даже с мобильного телефона и отслеживают статус документооборота. 

Система поддерживает все конфигурации программ 1С. Можно подключать и другие бухгалтерские программы. В стоимость включено предоставление электронной подписи ЭЦП. 

Для подключения сервиса вам нужно отправить заявление из основной программы 1С на подключение к сервису 1С-Отчетность. Либо заполнить заявку на нашем сайте. Мы перезвоним вам в течение 15 минут.

Фнс разъяснила, как сдавать отчетность по иностранным электронным кошелькам

Как сдавать отчетность по электронному кошельку

  © pixabay.com

Федеральная налоговая служба разъяснила, кому нужно сдавать отчет о переводах с использованием иностранных электронных кошельков, сообщает в среду ТАСС.

С 1 октября в России вступает в силу постановление правительства о правилах предоставления отчетов о денежных переводах с использованием иностранного электронного кошелька. Чтобы определить, является ли таковым используемое средство расчета, необходимо обратиться к положениям пользовательского онлайн-соглашения с иностранным оператором.

Как сдавать отчетность по электронному кошельку

ФНС может внедрить единый налоговый счёт для бизнеса

Направлять отчет о переводах с использованием иностранных электронных кошельков необходимо, если соблюдены два условия: электронный кошелек открыт у иностранного оператора, действующего на основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета; а также если в течение календарного года на баланс такого электронного средства платежа была начислена сумма более 600 тысяч рублей.

В этом случае юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям первый отчет по новым правилам необходимо будет представить до 31 октября за третий квартал 2021 года, а физическим лицам — до 1 июня 2022 года за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года. В дальнейшем отчет необходимо предоставлять при условии, что порок указанной суммы преодолен за 12 месяцев отчетного периода.

Список основных иностранных электронных кошельков и примеры заполнения отчетов опубликованы на сайте ФНС.

Отчет сдавать не нужно, если по соглашению пользователь может использовать электронный кошелек только для приобретения услуг или товаров у иностранного онлайн-сервиса. К ним относятся, например, покупка игр или другого цифрового контента с использованием баланса учетной записи Apple ID или кошелька Steam.

Если же налогоплательщик расплачивается в интернет-магазинах с помощью иностранного электронного кошелька (счета PayPal или кошелька WebMoney) на сумму свыше 600 тысяч рублей в год, то тогда будет необходимо предоставить отчетность.

В ФНС также напомнили, что с 1 октября запрещается использование электронных кошельков при расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности и предоставлении займов нерезидентам. Ранее запрет на их применение для получения валютной выручки был предусмотрен специальными правилами о репатриации.

Как сдавать отчетность по электронному кошельку

ЦБ призвал банки тормозить платежи в пользу криптобирж

6 июня президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым россияне смогут переводить друг другу средства через анонимные электронные кошельки после ввода паспортных данных или СНИЛС. 

Новая отчетность для компаний и ИП, использующих иностранные электронные кошельки

Как сдавать отчетность по электронному кошельку С 1 октября 2021 года для организаций и ИП была введена обязанность по сдаче отчетов об использовании иностранных электронных кошельков. Рассказываем, кто именно и в каком порядке должен сдавать новую отчетность, и какие штрафы предусмотрены за ее непредставление или несвоевременное представление.

Отчеты об использовании иностранных электронных кошельков

Обязанность компаний и ИП с 1 октября 2021 года представлять отчеты об использовании иностранных электронных кошельков была введена в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 499-ФЗ.

Согласно ст. 1 данного закона, все валютные резиденты, в том числе российские организации и ИП, обязаны представлять налоговым органам по месту своего учета отчеты о переводах денежных средств через иностранный электронный кошелек.

Отчитываться нужно не просто по факту владения иностранным электронным кошельком или проведения через него расчетов, а только в случаях, когда общая сумма средств, зачисленных на такой кошелек, превысит в текущем году 600 000 рублей.

При этом под иностранным электронным кошельком здесь понимается электронное средство платежа, открытое у иностранного оператора платежных услуг, через которое осуществляются денежные переводы без открытия банковского счета.

Примером иностранных электронных кошельков выступают, в частности, кошельки, открытые в таких системах, как Neteller, Skrill и Paysera. Со списком иностранных электронных кошельков и их реквизитов можно ознакомиться на сайте ФНС.

Если компания использует только кошельки, открытые, к примеру, в WebMoney или PayPal, то обязанность по сдаче новой отчетности на них не распространяется. Таким образом, отчет представляется при одновременном соблюдении следующих условий:

  • кошелек открыт у иностранного оператора платежных услуг, действующего на основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета;
  • на кошелек в течение года начислялась сумма, превышающая 600 000 рублей.

Во всех других случаях у компаний и ИП, владеющих иностранными электронными кошельками, не возникает обязанности по представлению новой отчетности в ИФНС.

Порядок сдачи отчета об использовании иностранных электронных кошельков 

Отчеты об использовании иностранных электронных кошельков необходимо сдавать по правилам, утв. постановлением Правительства РФ от 27.09.2021 № 1618.

Отчет необходимо представить в течение 30 дней по окончании квартала, в котором сумма средств, зачисленных на иностранный кошелек, превысила сумму в денежном выражении 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную этому значению. Указанная сумма считается, начиная с первого числа каждого отчетного года.

Как сдавать отчетность по электронному кошельку

Соответственно, в первый раз (то есть за III квартал 2021 года) компании и ИП должны будут направить в ИФНС отчет до 31 октября, а за 2021 год – до 31 января 2022 года.

В отношении каждого иностранного электронного кошелька, на который в текущем году было зачислено свыше 600 000 рублей, представляется отдельный отчет. Отчет подается по форме, представленной в приложении № 1 к постановлению Правительства РФ от 27.09.2021 № 1618.

В отчете необходимо заполнять листы № 1 (сведения об организации/ИП), 7 (сведения о самом кошельке), 8 (сведения об остатке денежных средств на кошельке), 9 (сведения о зачислениях средств на кошелек) и 10 (сведения о списаниях с кошелька).

Все прочие листы не заполняются и не представляются. Количество листов № 8–10 отчета должно соответствовать количеству валют остатка денежных средств на электронном кошельке. Листы № 9 и 10 отчета заполняются и представляются в составе отчета при наличии переводов (зачисление или списание) денежных средств с кошелька соответственно.

После заполнения и комплектования отчета необходимо проставить сквозную нумерацию заполненных и представляемых страниц отчета в поле «Стр.» отчета.

Штрафы за непредставление отчета об иностранном электронном кошельке

Если компания не сдаст отчет об использовании иностранного электронного кошелька либо нарушит сроки его сдачи, ее оштрафуют по ст. 15.25 КоАП РФ. 

Самый большой штраф предусмотрен за непредставление отчета. Данное нарушение повлечет наложение административного штрафа на организацию или ИП в размере от 20 до 40% суммы средств, зачисленных на кошелек в отчетном периоде (ч. 1.1 ст. 15.25 КоАП РФ).

Если компания просто просрочит сдачу отчета, то величина штрафа будет зависеть от периода такой просрочки. Так, просрочка не более чем на 10 дней повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на ИП в размере от 500 до 1 000 рублей, а на организацию – от 5 000 до 15 000 рублей (ч. 6.1 ст. 15.25 КоАП РФ).

Нарушение сроков сдачи отчета более чем на 10 дней повлечет наложение административного штрафа ИП в размере от 2 000 до 3 000 рублей, а на организацию – от 20 000 до 30 000 рублей (ч. 6.2 ст. 15.

25 КоАП РФ). Просрочка сдачи отчета более чем на 30 дней повлечет наложение административного штрафа на ИП в размере от 4 000 до 5 000 рублей, а на организацию – от 40 000 до 50 000 рублей (ч. 6.3 ст. 15.

25 КоАП РФ).

Повторное нарушение порядка сдачи отчета грозит ИП штрафом в размере от 30 000 до 40 000 рублей. Организации же за повторное нарушение будут оштрафованы уже на сумму от 400 000 до 600 000 рублей (ч. 6.5 ст. 15.25 КоАП РФ).

Фнс разъяснила, как отчитываться о переводах через иностранные электронные кошельки

С 1 октября начнет действовать постановление правительства, касающееся правил предоставления отчетов о денежных переводах с использованием электронных средств платежа (кошельков) иностранных поставщиков платежных услуг. Федеральная налоговая служба опубликовала разъяснения в этой связи, уточнив, что обязанность отчитываться о таких переводах введена федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 499-ФЗ.

Так, сдавать отчет о переводах с использованием иностранных электронных средств платежа необходимо, если соблюдены два условия:

  • электронный кошелек открыт у иностранного оператора платежных услуг, действующего на основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета;
  • в течение календарного года на баланс такого электронного средства платежа начислена сумма более 600 тыс. рублей.

Список основных иностранных электронных кошельков и их реквизитов опубликован на сайте ФНС России. Он будет постоянно обновляться и дополняться.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям первый отчет по новым правилам необходимо представить до 31 октября текущего года за III квартал 2021-го, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей.

Физическим лицам первый отчет о переводах с использованием иностранных электронных средств платежа следует направить до 1 июня 2022 года за период с 1 июля по 31 декабря 2021-го, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей.

В дальнейшем отчет необходимо представлять при условии, что указанный суммовой порог преодолен за 12 месяцев отчетного периода.

В случае ошибок в отчете налоговый орган направит уведомление о необходимости их исправления, следует из релиза.

Самый большой  финансовый супермаркет в России*

ООО ИА «Банки.ру» использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования смотрите здесь.

*На основании исследования Tiburon Research, июнь 2021 года

Онлайн бухгалтерия: Топ 5 программ и как сдать отчетность

Организации и ИП могут не ходить на почту и в госорганы, а отправлять отчётность прямо со своего рабочего компьютера. Для одних электронный формат просто дополнительное удобство, а для других — обязанность. Расскажем, какие есть способы сдачи и можно ли сдать отчётность через интернет бесплатно.

Кто должен отчитываться электронно

Отчётность в электронном виде — это не только удобно, но иногда ещё и необходимо. По закону в электронном формате нужно сдавать следующие отчёты:

  • годовую бухгалтерскую отчётность;
  • декларацию по НДС;
  • расчёт по страховым взносам (РСВ), если среднесписочная численность за прошлый год больше 10 человек;
  • отчётность в ПФР и ФСС, если количество сотрудников 25 или больше.

Кроме того, только в электронном виде могут сдавать отчётность в налоговую крупнейшие налогоплательщики, а также организации и ИП, у которых в предыдущем году среднесписочная численность сотрудников превысила 100 человек.

Как сдать электронную отчётность из офиса

Первый способ — экономичный. Если бережёте деньги организации, попробуйте сдавать отчётность бесплатно через порталы госорганов (https://www.nalog.ru/ , http://fss.ru/ и др.). Затраты в этом случае минимальны — нужно только выпустить электронную подпись в удостоверяющем центре ФНС. Но сдачу через порталы сложно назвать простой, потому что вместо одной программы вам придётся освоить сервис каждого органа, ожидающего от вас отчётность: пройти регистрацию, понять логику работы, скачать дополнительный софт. Кроме того, нет техподдержки и помощи в заполнении.

Второй способ — дороже, но гораздо комфортнее. Заключите договор с оператором электронного документооборота (ЭДО) или его партнёром. В результате вы получите единое ПО для подготовки и отправки отчётности через интернет.

Готовить отчёт бухгалтер может и в привычной для себя программе, а уже потом подгружать в сервис для отправки.

Дополнительно понадобится электронная подпись для руководителя и доверенность для другого лица, ответственного за проверку и сдачу отчётов.

Это хороший способ контролировать свою отчётность: вы будете регулярно получать напоминания о приближающихся сроках сдачи, а ещё сервис автоматически проверит отчёты на ошибки перед отправкой.

Но и есть и пара недостатков: во-первых, такие сервисы стоят денег, а во-вторых, вам понадобится человек, который хотя бы на базовом уровне знаком с работой бухгалтера и не боится онлайн-сервисов.

Топ-5 сервисов для сдачи бухгалтерской отчётности через интернет

Мы подобрали несколько сервисов, которые помогают сдавать отчёты онлайн. А ещё расскажем, какими из них можно пользоваться бесплатно.

Контур.Экстерн — 3 месяца бесплатной работы

Контур.Экстерн — один из продуктов компании СКБ Контур. Сервис позволяет сдавать отчётность во все контролирующие органы: ФНС, ПФР, Росстат, ФСС, ФС по регулированию алкогольного рынка и Росприроднадзор. Для работы понадобится электронная подпись.

Сервис не нужно устанавливать и обновлять. Он работает через интернет и регулярно обновляется сам — формы отчётов и контрольные соотношения всегда актуальны. Кроме того, сервис сообщает о приближающейся сдаче отчётов по СМС, формирует для вас календарь и проверяет отчёты перед отправкой.

У Контура есть «Тест-драйв» на 3 месяца. Всё это время вы сможете отправлять отчёты бесплатно и пользоваться другими возможностями: подготовка платёжек, финанализ, оценка риска налоговой проверки, справочно-правовая система, проверка контрагентов и прочее.

Потом придётся выбрать один из тарифов и оплачивать работу в сервисе. Стоимость тарифа «Оптимальный плюс» для ИП на спецрежиме — 5 290 рублей в год, для ООО на спецрежиме — 12 540 рублей в год. Расчёт вам проведут индивидуально в зависимость от размера компании, системы налогообложения и ваших потребностей.

БухСофт — бесплатный доступ на две недели

С 1 октября нужно отчитываться за электронные кошельки

  • Добрый день, уважаемые коллеги.
  • Судя по всему, наше государство серьезно взялось за регулирование и электронных денег, и рынка криптовалют.

С 1 октября вступило в силу Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 №1618 о правилах предоставления отчетов о денежных переводах с использованием электронных средств платежа, кошельков, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. 

Если у вас есть иностранный электронный кошелек, то вы как организация, ИП или физлицо должны отчитываться перед налоговиками.

«Направить отчет необходимо, если соблюдены два условия:

  • электронный кошелек открыт у иностранного оператора платежных услуг, действующего на основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета;
  • в течение календарного года на баланс такого электронного средства платежа начислена сумма более 600 тыс. рублей.

Список основных иностранных электронных кошельков и их реквизитов опубликован на сайте ФНС России. Он будет постоянно обновляться и дополняться.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям первый отчет по новым правилам необходимо представить до 31 октября 2021 года за третий квартал 2021 года, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей.

Физическим лицам первый отчет о переводах денежных средств с использованием иностранных электронных средств платежа следует направить до 1 июня 2022 года за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей.

В дальнейшем отчет необходимо предоставлять при условии, что указанный суммовой порог преодолен за 12 месяцев отчетного периода.

В случае ошибок в отчете налоговый орган направит уведомление об их исправлении».

Вывод

Государство накладывает лапу на все: на цифровые рубли, которые появятся с 1 января, на безнальные рубли, на карточки и т.д. Сейчас они накладывают лапу на электронные кошельки, электронные денежные средства, а с 1 января 2022 года – на криптовалюты. Об этом я более подробно буду рассказывать на семинарах.

Удачи нам всем. Нужно научиться выживать в этом мире полного абсолютного цифрового контроля. Я прекрасно понимаю, что, давая вам эту информацию, я не добавляю вам энтузиазма. Но лучше это знать и сдать отчет, чем нарваться на штраф.

Для тех, кто говорит: «Да как они узнают? Как они обнаружат?» Я готов прочитать целую лекцию. Законы приняты, все подписано. Все эти иностранные площадки завели специальные счета в банках и по запросу налоговых органов обязаны им предоставлять абсолютно всю информацию обо всех ваших электронных кошельках. Имейте это в виду. Я вас предупредил.

  1. Спасибо и удачи в делах.
  2. Ссылка на документы: 
  3. Информация ФНС России «ФНС России разъяснила, кому нужно сдавать отчет о переводах с использованием иностранных электронных средств платежа»
  4. ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР ПО НАЛОГАМ
  5. Мы против обналички и незаконных схем снижения налогов.
  6. Мы за легальное ведение бизнеса и призываем всех бизнесменов работать в соответствии с законами Российской Федерации.
  7. (Visited 750 times, 1 visits today)

(1

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector